审计手册 أمثلة على
"审计手册" معنى
- كانت الوكالة قد حصلت على نسخ من أدلة مراجعة الحسابات التي يستخدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في مقر الأمم المتحدة ومجلس مراجعي الحسابات التابع للأمم المتحدة بقصد المقارنة واتباع أفضل الممارسات وأكثرها صلة.
工程处已得到联合国总部内部监督事务厅和联合国审计委员会使用的审计手册副本,以便加以对照和采用最好和最适用的做法。 - (أ) يقنن دليل مراجعة الحسابات المنقح إجراءات المراجعة الداخلية للحسابات ويبسِّطها. ويعكس الدليل أحدث التغييرات التي أجراها معهد مراجعي الحسابات الداخليين على المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات.
(a) 订正的《审计手册》编集并精简了内部审计程序,其中反映出内部审计师协会最近对《内部审计专业做法国际标准》所作的修改。 - وعلمت اللجنة بنية المجلس استكمال دليل مراجعة الحسابات بحيث يأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات، بما فيها مواضيع أخلاقيات المهنة، التي ما فتئت تشكل جزءا من أنشطة مراجعي الحسابات منذ آخر تنقيح للدليل قبل سبعة أعوام.
咨询委员会获悉,审计委员会打算更新审计手册,以考虑到七年前对该手册订正以来纳入审计活动的最佳做法包括道德问题。 - واستنادا إلى دليل مراجعة الحسابات الذي وضعته دائرة مراجعة حسابات المفوضية، " ستنفذ أنشطة المراجعة الداخلية لحسابات المفوضية وفقا لخطط سنوية ومتوسطة الأجل يعدها رئيس الدائرة والموظفون المختصون الآخرون.
根据难民署审计处编制的审计手册, " 难民署内部审计活动应按照处长和其他主管人员编制的年度和中期审计计划进行。 - واستناداً إلى دليل مراجعة الحسابات الذي وضعته دائرة مراجعة حسابات المفوضية، " ستنفذ أنشطة المراجعة الداخلية لحسابات المفوضية وفقاً لخطط سنوية ومتوسطة الأجل يعدها رئيس الدائرة والموظفون المختصون الآخرون.
根据难民署审计处编制的审计手册, " 难民署内部审计活动应按照处长和其他主管人员编制的年度和中期审计计划进行。 - وبالتالي يقوم المعهد السويسري للمحاسبين القانونيين والخبراء الاستشاريين في مجال الضريبة بنشر دليل مراجعة الحسابات السويسري الذي يضمن فهماً مشتركاً لدى معدي الحسابات ومراجعيها فيما يتعلق بتطبيق الشروط القانونية.
因此,瑞士注册会计师和税务顾问研究所(SICATC)出版了瑞士审计手册,确保编制者和审计人员对于法律规定的应用有共同的理解。 - 70- بيد أن ممارسي المهنة طلبوا من المعهد العمل على برنامج مشابه لموظفي مراجعة الحسابات ومساعدتهم على إصدار أدلة لمراجعة الحسابات بل حتى إصدار ملف نموذجي لمراجعة الحسابات بحيث يتسنى للشركات الاسترشاد به في عملها.
然而,从业者请协会为审计工作人员开办类似的培训班,并协助制作审计手册,甚至示范审计文档,供事务所在审计工作中使用。 - ويشمل نطاق التحقيقات، كما ورد في مشروع دليل مراجعة الحسابات الداخلية، الغش وسوء السلوك (المالي أو الشخصي أو غيره) وسوء الإدارة وتبذير الموارد وإساءة استعمال السلطة.
调查工作所涉的范围在《内部审计手册》草案中加以说明,其中包括调查舞弊、不端行为(财务的、个人的或其它方面的)、管理不当、浪费资源和滥用职权。 - (أ) تنقيح دليل المراجعة الداخلية للحسابات تنقيحا شاملا؛ ويجري حاليا إعداد مشروع مواد تكميلية (مبادئ توجيهية للممارسة) لتزويد مراجعي الحسابات بإرشاد موسع في مجالات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونظم الضوابط العامة والتطبيق.
(a) 全面修订了《内部审计手册》;正在拟订补充材料(实践指南),在信息和通信技术、一般控制和应用系统等关键领域向审计员提供更多指导。 - وإجمالا، وردت 11 توصية وانتُهي من وضع خطط عمل من أجل ثلاث توصيات تتصل بعمليات تقييم المخاطر التي يواجهها العملاء، ورصد مدى تنفيذ التوصيات، والالتزام بدليل مراجعة الحسابات أو إجراءات برامجيات مراجعة الحسابات أو كليهما.
共收到11项建议,并已完成关于三项建议的行动计划,涉及为客户进行风险评估,监测建议的执行情况,并遵守审计手册和(或)审计软件程序。
- الحصول على المزيد من الأمثلة 1 2 3