وتتبع المنظمة نُظماً من الضوابط والسياسات والإجراءات المحاسبية الداخلية من أجل إدارة المخاطر وكفالة موثوقية المعلومات المالية وحماية الأصول واستبانة المخالفات المحتملة. 本组织保持实行内部会计控制系统、政策和程序,以管理风险和确保财务信息的可靠性,保障资产安全,并查明可能的不合规定之处。
وتحافظ المنظمة على اتّباع نظم للضوابط والسياسات والإجراءات المحاسبية الداخلية من أجل إدارة المخاطر وكفالة موثوقية المعلومات المالية والمحافظة على الموجودات وتحديد المخالفات المحتملة. 本组织继续实行内部会计控制系统、政策和程序以管理风险、确保财务资料的可靠性、对资产加以保障并查明可能的不合规定之处。
وتتبع المنظمة نُظماً من الضوابط والسياسات والإجراءات المحاسبية الداخلية من أجل إدارة المخاطر وكفالة موثوقية المعلومات المالية والمحافظة على الأصول وكشف المخالفات المحتملة. 本组织保持实行内部会计控制系统、政策和程序,以管理风险和确保财务信息的可靠性,保障资产安全,并查明可能的不合规定之处。
وتحافظ المنظمة على اتّباع نظم للضوابط والسياسات والإجراءات المحاسبية الداخلية من أجل إدارة المخاطر وكفالة موثوقية المعلومات المالية والمحافظة على الأصول وتحديد المخالفات المحتملة. 本组织保持实行内部会计控制系统、政策和程序,以管理风险和确保财务信息的可靠性,保障资产安全,并查明可能的不合规定之处。
وتحافظ المنظمة على اتّباع نظم للضوابط والسياسات والإجراءات المحاسبية الداخلية من أجل إدارة المخاطر وكفالة موثوقية المعلومات المالية والمحافظة على الموجودات ومنع وكشف الاحتيال وسائر المخالفات. 本组织继续实行内部会计控制系统、政策和程序以管理风险、确保财务资料的可靠性、对资产加以保障并查明可能的不合规定之处。